主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:高级前厅服务员
题目:
单选
商品部的主要工作任务不包括()。
A . A、提供客人消费透支情况
B . B、提供文化用品的销售服务
C . C、提供食品的销售服务
D . D、提供日用品的销售服务
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
造成除氧器压力下降的原因有()。
轴承跑内圆或外圆,轴承间隙过高,会导致泵()。
空镜头是相对于人物镜头而言的,一般是指()的镜头。A.只有风景B.只有物体C.没有人物D.兼有风景和人物
装置大检修后,二级单位要做好年度仪表及自控系统(),存档并上报公司机动设备处。
真正幸运的创业者,往往是()
以下关于旅行支票说法正确的是()。
精加工夹具的有关尺寸公差常取工件相应尺寸公差的()。A.1/10到1/5B.1/5到1/3C.1/3到1/2D.1/2到1
塞因塞用
赵某,43岁,咽痛伴发热、头痛2天就诊,T38.3℃,检查见口咽粘膜急性充血腭弓、腭垂水肿、咽后壁淋巴滤泡红肿,颌下淋巴结肿大、轻压痛,根据其临床表现初步考虑为()
ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下: (1)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险。相关控制在2013年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (2)考虑到甲公司2014年固定资产的采购主要发生在下半年,审计项目组从下半年固定资产采购中选取样本实施控制测试。 (3)甲公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,审计项目组确定样本规模为25个。考虑到该控制自2014年7月1日起发生重大变化,审计项目组从上半年和下半年的交易中分别选取12个和13个样本实施控制测试。 (4)审计项目组对银行存款实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司与银行存款相关的内部控制运行有效。 (5)甲公司内部控制制度规定,财务经理每月应复核销售返利计算表,检查销售收入金额和返利比例是否准确,如有异常进行调查并处理,复核完成后签字存档。审计项目组选取了3个月的销售返利计算表,检查了财务经理的签字,认为该控制运行有效。 (6)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制。因该控制在2013年度审计中测试结果满意,且在2014年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。 针对上述第(1)至第(6)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。