当前学科:内部审计实务
  • 题目: 单选题
    下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最有可能的理由?()

      A审计委员会和外部审计师通常会收到所有内部审计报告的复印件

      B期望审计委员会和外部审计师对审计观察结果采取纠正措施

      C错报财务报表的潜在可能,会影响到审计委员会和外部审计师的活动

      D一些政府机构要求这样分发

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