当前学科:中级审计理论与实务
  • 题目: 单选题
    审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

      A有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因

      B验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款

      C财会部门未能及时记录成付账款

      D采购部门未能及时登记采购业务

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索