主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:审计学
题目:
多选
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。
A . 规章制度
B . 内部管理控制制度
C . 内部会计控制制度
D . 内部审计制度
E . 业务规范和技术经济标准
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
男性,22岁,农民,水样便1天入院,起病后无发热和里急后重,大便含少量粪质,每日10余次,无腹痛,3小时后出现喷射性呕吐,且为连续性。临床拟诊为霍乱。该患者临床病程属何期()。
医师在执业活动中享有的权利,应除外()
五苓散的功用是()。
健康教育培训的基本原则有()
早期妊娠时,羊膜囊被下列哪一结构围绕().
大体积墩台基础混凝土浇筑时,可分块进行浇筑,各分块平均面积不宜小于()平方米。
AIDS患者最常见的肺部真菌感染病原体是:()
()丐帮执法长老是何人?
除非飞行员可以清晰的目视并且识别下列目视参考物,否则不能继续进近至最低下降高度以下()
项目审批单位核定的投资项目资本金比例是根据( )确定的。