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当前学科:十四、儿童少年期精神障碍
题目:
单选
使用中枢兴奋剂治疗注意缺陷与多动障碍时可能诱发或加重下列哪类行为或症状()
A . A.破坏行为
B . B.攻击性行为
C . C.模仿动作
D . D.抽动症状
E . E.抑郁情绪
答案:
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一般磨硬材料时,应相应采用硬砂轮;反之,采用软砂轮。
2013年,煤炭、焦炭产品货款回笼率不得低于()%,盐化产品货款回笼率不得低于()%,物流贸易货款回笼率力争达到()%,其他单位货款回笼率也不得低于()%。
公司规定下列()变压器应投入压力释放保护。
X射线影像诊断的正确性,相当程度上依赖于X射线影像的质量,而影像形成过程中的每个环节都可能导致影像质量下降。影像质量下降的后果是使诊断信息丢失,影响正确诊断。影像质量评价是对影像形成过程中的各个环节的性能进行评价,从而确定所成影像的质量好坏及是否符合诊断要求。用测定构成影像的物理属性评价影像质量的方法是()
李某取得了县房产局颁发的扩大原地基和建筑面积的建房许可证,阻碍了邻居郭某的正常通行,郭某与李某协商未果,向市房产局申请行政复议。根据《行政复议法实施条例》的规定,下列说法错误的是()。
对琼瑶言情片描述不正确的是:()
弥漫性血管内凝血发生广泛出血的主要原因是()
在停电线路上工作时应先采取措施有()。
2014年召开的第二次中央新疆工作座谈会指出:()是新疆工作的总目标。
ABC会计师事务所的注册会计师A和B于2018年3月10日完成对甲股份有限公司2017年度内部控制有效性的审计工作后,出具一份内部控制审计报告。 内部控制有效性审计报告甲公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲公司2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注等内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是甲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甲公司于2017年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ××会计师事务所 (盖章) 中国注册会计师:A (签名并盖章) 中国注册会计师:B (签名并盖章) 中国××市 二零一七年十二月三十一日 根据《企业内部控制审计指引》要求,请指出A和B注册会计师撰写的甲股份有限公司内部控制审计报告的不当之处,并予以修订。