当前学科:内部审计实务
  • 题目: 单选题
    下列哪项不构成对审计业务进行了适当监督的证据?()

      A审计经理批准审计方案并在审计开始时对下属给予指导,审计师也可以向其进行咨询,但审计经理并不积极参加审计程序的执行。

      B审计经理开始不参与审计,但会复核结果以确定所有的审计目标都已实现。

      C高级审计师不断偏离已批准的审计计划,但总能在已规定的时间里完成审计工作。时间计划是由审计经理批准的,并由他审核是否按照时间计划执行。

      D审计经理仔细地复核了高级审计师在审计业务初步计划阶段运用分析性程序得出的结论,以确定其是否合理。

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