当前学科:内部审计实务
  • 题目: 单选题
    内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:()

      A对购入的货物进行实地盘点

      B抽查本月的购货发票,看是否已进行付款

      C检查付款的审批流程

      D通过审计软件获得异常的供货商名单,并对其进行抽样并追踪支持文件,如采购入库单

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索


推荐知识点: